7月6日,长城置业集团(和顺地产集团)党委审计委员会2023年度第5次会议在安建大厦20层第一会议室召开;嵋橛晒镜澄笔榧恰⒆芫怼⒌澄蠹莆被嶂魅握殴笪渲鞒。
会议审议通过2023年下半年项目审计工作打算、下半年审计项目工作规划及执行规划、部门项目专项审计整改汇报及验收情况;听取2023年上半年审计工作汇报及内表审计整改情况传递。与会辅导进行了互换讲话。
会议要求,一是要提高政治站位,全面落实集团及公司党委对审计工作的部署和要求,进一步提高审计工作质量;被审计单元要正确意识内部审计作用,积极共同审计组发展审计工作。二是要强化履职尽责,各单元、各部门要高度器重各项内表部审计整改工作,严格落实对账销号机造。三是进一步强化审计了局使用。各单元、各部门对于审计发现的典型性、普遍性问题进行举一反三,强化内部治理。四是端庄追责问责,对发现的违规违纪问题要实时移交问题线索,切实阐扬审计威慑作用和监督效力。
公司党委审计委员会成员参与了会议。