
3月1日下午,集团审计部组织召开审计工作会议,控股公司辅导杨广亮出席会议并作讲话,审计部部长陈幼群主持会议。集团审计部和所属各单元审计协管辅导、审计部掌管人等70余人参会。
会上,所属19家单元审计部门掌管人初次进行了工作述职,总结2023年工作发展情况,分析存在问题,汇报2024年工作筹算,通过述职,进一步提升审计行列的能力;嵘匣勾萘2023年度审计工作查核情况,赞美了获奖优良审计项目,并对2024年度重点工作进行部署铺排。
会议指出,2023年集团审计工作在集团党委的高度器重和倔强辅导下,安身经济监督定位聚焦主责主业,以推动集团转型发展、高质量发展、大发展为纲,提纲挈领,纲举目张,获得了显著功效和重要成就,审计监督作用进一步彰显。
会议强调,2024年集团两级审计部门要当真贯彻落实集团三届一次职代会暨2024年工作会议要求,聚焦服务集团鼎新发展大局,扎实推动审计工作高质量发展,以高质量的审计监督为集团高质量发展保驾护航。
会议要求,一是要正确把握,系统思虑,做好今年审计工作的经营、打算和策动;二是动真碰硬,钻营高质量,做好审计“上半篇文章”和“下半篇文章”;三是凝心聚力,形成合力,强化组织辅导,加强审计行列建设,着力打造经济监督的特种队列。
会议还通报进建了全国、全省审计工作有关会议心灵和集团第三届一次职代会暨2024年工作会议心灵。